本篇文章3733字,读完约9分钟

财税函[2017]4号

相关单位:

为发挥内控专家智库作用,加快中国内控标准体系建设,财政部任命万建国等110人担任新内控标准委员会顾问,任期自发布之日起至2018年12月。现将咨询专家名单及相关要求通知如下:

一、咨询专家的权利

咨询专家享有以下权利:

(一)参加内部控制标准委员会全体会议及相关工作会议,对会议议题提出意见和建议;

(二)参加国际、国内内部控制研讨会,对会议讨论的议题提出意见和建议;

(三)就建立和有效实施我国企业和行政事业单位内部控制标准体系过程中的重要问题,向内部控制标准委员会秘书处提出意见和建议;

(四)优先开展内部控制研究课题的研究工作;

(五)优先参与内部控制标准的研究和起草;

(六)优先获取相关研究数据和动态信息。

二、咨询专家的义务

咨询专家应当履行下列义务:

(一)按时、优质完成内部控制标准委员会及其秘书处交办的任务,及时对内部控制标准委员会及其秘书处提出的问题发表意见;

(二)积极为内部控制标准的制定服务,及时向内部控制标准委员会秘书处反馈内部控制标准研究的相关信息,积极反馈对内部控制标准讨论稿和征求意见稿的意见和建议;

(3)宣传和推广内部控制标准的应用,及时向内部控制标准委员会秘书处反馈本部门(系统和单位)内部控制标准制定和实施过程中的相关情况和意见建议,并定期向内部控制标准委员会秘书处报告相关结果。政府部门专家每年应至少提供一份本部门(或系统)内部控制规范应用与实施的工作报告(或研究报告),实务界专家每年应至少提供一份本单位内部控制制度建立与实施的工作报告(或研究报告)。理论界专家在任职期间应至少完成一份内部控制研究报告(或研究报告)或在核心期刊上发表一篇与内部控制相关的论文,中介机构专家每年应至少提供一份关于内部控制验证和咨询业务的经验和实践的研究报告(或研究报告);

关于印发内部控制标准委员会咨询专家名单的通知

(四)按时参加内部控制咨询专家会议及相关国际国内研讨会;

(5)配合内部控制标准体系建设过程中的材料供应、调查、案例总结及相关评审工作;

(六)不得以内部控制标准委员会咨询专家的名义招揽与内部控制相关的业务;

(七)符合内部控制标准委员会及其秘书处的要求;

(八)及时告知个人工作和联系方式的变化。

三、咨询专家的管理

内部控制标准委员会秘书处办公室(位于财政部会计司办公厅)动态记录和评估咨询专家任职期间的工作。对不认真履行职责或不再符合继续担任咨询专家条件的,不予续聘。咨询专家应当在每年12月31日前向内控标准委员会秘书处提交履行咨询专家职责的相关工作报告。

“不认真履行职责”包括以下情况:

(一)无正当理由拒绝内部控制标准委员会秘书处下达的与内部控制标准相关的任务,或者对相关任务敷衍塞责,经督促拒不改正的;

(二)未积极配合内部控制标准委员会秘书处,在其能力范围内提供和调查与内部控制标准相关的材料;

(三)未按照要求提供履行咨询专家职责的相关工作报告的;

(四)以内部控制标准委员会咨询专家的名义从事营利性活动;

(五)未按照要求承担保密义务的;

(六)其他不认真履行职责的情形。

我希望各位咨询专家能够按照内控标准委员会的工作规则认真履行职责,充分发挥政策咨询和桥梁的作用,积极为我国的内控标准建设提供建议和意见,推动我国内控标准体系的建立和完善以及《意见稿》的有效实施!

四是咨询专家名单(按姓氏笔画顺序排列)

万建国武汉建筑工程(集团)有限公司总会计师

马东,中共中央纪律检查委员会行政局财务部主任

北京市财政局会计部马跃主任

王,中国葛洲坝集团有限公司副总会计师,董事会秘书办公室主任、证券部主任

王东圃北京中建宇会计师事务所副总经理

王冬生中税网会计师事务所有限公司总裁兼管理合伙人

中国移动在线数字服务园区有限公司副总经理王伟

王青山河南SASAC监事会专职监事

贵州省财政部财政监察专员办公室副监察专员王红

王中国财政科学研究院办公室主任

光大银行巡视员王延兴

王海英安永(中国)企业咨询有限公司风险咨询管理合伙人

国家机关管理局审计局局长王兆旭

北京大学审计局局长、内部控制办公室主任王磊

中国核工业集团公司资产内部控制部主任

安徽粮油食品进出口(集团)公司财务总监魏邦国

中国联合网络通信集团有限公司企业发展部总经理魏秀昌

洪新德豪会计师事务所有限公司潇湘区董事长

邓雪,北京产权交易有限公司监督审计部总经理

西藏自治区财政厅大洼总会计师

北京理工大学软件学院党委书记瞿大成

任德辉是钟瑞艾略特·恩哥(香港)会计师事务所的合伙人

庄江波,上海证券交易所上市公司监管部副主任

宝商银行审计部副总经理刘伟峰(主持)

兰州大学第一医院总会计师刘立山

东北财经大学会计学院中国内部控制研究中心主任、教授

刘艳萍西安电子科技大学总会计师

刘金文军事经济学院军事审计系学科带头人和教授

中国能源建设股份有限公司内部控制风险部主任刘

中国银监会审慎监管局资本监管处处长刘鹏

中国国际海运集装箱(集团)有限公司纪律委员会书记、执行委员会委员刘振环

琦君国家食品安全风险评估中心财务部主任

齐颖,北京SASAC统计评估部主任

迟国华,南京审计学院副院长、教授

淮阴工学院财务部主任孙开宝

中国航天国际控股有限公司总裁助理兼审计部总经理李文杰

李金平财政部驻北京财政监察专员办事处监督检查司司长兼内控办公室主任

李春雨北京天元泉会计师事务所副总裁

李洪大信会计师事务所(特殊普通合伙)执行委员会、高级合伙人兼管理委员会主任审计师

中央财经大学会计学院李晓辉教授

中共中央办公厅机要局财务管理部孟莉处长

远光软件有限公司运营经理李晓虎

吉林金恒企业管理集团有限公司董事长李淑娟

中山大学管理学院副院长、教授

李迎旗上海立信会计金融学院工商管理研究中心主任、教授

北京工商大学杨友红教授

云南白药集团有限公司审计风险控制部杨凡经理

国家电网公司财务部审计部副主任杨冲

辽宁省抚顺市财政局副局长杨立波

深圳证券交易所公司管理部副主任肖金凤

吴集团副总裁兼首席财务官

何大华会计师事务所合伙人(特殊普通合伙)

海南医学院附属医院余永辉总会计师

广州发展集团有限公司首席财务官兼财务部总经理于颖

王,江苏省医院资产科主任

沈方审计了华银五洲会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人

沈烈中南财经政法大学会计学院内部控制研究所所长、教授

中南财经政法大学会计学院审计研究所所长、教授张陇平

张金川集团有限公司财务部总经理

张庆龙国家会计学院副院长、教务处教授

北京创业投资集团首席财务官张军

国家质量监督检验检疫总局张虹监督内审司副司长

张志宏哈尔滨师范大学总会计师

中国医学科学院北京协和医科大学审计部副主任张丽艳(主持)

张国军中交公路规划设计院有限公司总会计师兼总法律顾问

中国中化集团风险管理部总经理张保红

中国人民武装警察部队后勤学院张建光副教授

财政部驻吉林省财政监察专员办公室张峰副监察专员兼纪检组长

北京华软鑫源信息技术有限公司总经理兼董事长张斌

Inspur通用软件有限公司副总裁陈明钟

用友政府软件有限公司产品总监陈翔

、陈董事、陈会计师事务所有限公司

中国公司审计与风险部副部长陈

普华永道商务咨询(上海)有限公司北京五耀分公司风险控制服务部合伙人

教育部基金监管事务中心主任吴德坤

安徽工业大学副校长、教授林忠高

林斌中山大学企业与非营利组织内部控制研究中心主任、教授

黑龙江省佳木斯市财政局副局长周长生

周香港会计师事务所首席合伙人

郑中国会计学会公司治理与风险控制研究中心主任、教授

赵美荣北京师范大学审计部副主任

德勤会计师事务所风险咨询管理合伙人赵善强(特殊普通合伙)

北京伟博合力会计师事务所有限公司培训部主任郝建国

侯长民北京同仁医院副院长、财务部主任

北京中医药大学管理学院洪学智副研究员

袁春中央财经大学会计学院院长兼教授

中央电视台金融中心策划部副主任李嘉

倪小平,天智国际会计师事务所政务咨询部总经理(特殊普通合伙)

毕马威企业咨询(中国)有限公司北京分公司合伙人徐杰

高金融监督管理局企业财务二处处长

中国证监会上市公司监管部四位调查员郭

东北财经大学会计学院中国内部控制研究中心助理主任,行政事业单位内部控制

研究所副所长兼副教授

中国外运长航集团审计部总经理诸樊

曹生元山东大学总会计师

曹北京华庆丰科技有限公司董事长

栗鹏教育部财政司预算司副司长

董必荣南京审计学院院长、教授

中国海洋石油总公司审计部总经理蒋

焦,中国证监会会计部副主任

中广核资本控股有限公司副总经理、中广核国际金融租赁有限公司董事长曾一龙

甄中央纪委机关事务管理局副局长(局级)

蔡安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)是华南地区的管理合伙人,在亚太地区上市

服务管理合作伙伴

西南财经大学研究部主任、教授

蔡为浩华(香港)会计师事务所有限公司董事兼审计部部长

臧,中国保监会发展改革司公司治理监督处处长

工业和信息化部财务司财务会计司滕研究员

潘财政部驻江苏省财政监察专员办公室主任

安徽省医院曹丽清总会计师

中铁建设金融有限公司冀涛总经理

瞿上海交通大学医学院附属瑞金医院院长

财政部

2017年2月8日

来源:荆州新闻

标题:关于印发内部控制标准委员会咨询专家名单的通知

地址:http://www.jinchengblades.com/jzxw/12611.html